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品渥食品(300892)股吧_品渥食品股票行情分析

2022-11-23 09:43:36
 
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所属板块

创业板综 电商概念 内贸流通 融资融券 乳业 上海板块 食品饮料 网红直播

经营范围

食品流通,日用百货的销售,仓储(除危险品),企业管理咨询,包装服务、供应链管理,商务信息咨询,企业形象策划、设计,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售

公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。目前,公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主,主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大食品品类。

零售业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“F52零售业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“F522食品、饮料及烟草制品专门零售”。

在进口食品领域的品牌运营能力优势

经过多年发展,公司建立了具有自身特色的品牌运营管理体系,已成功开发“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“亨利”谷物等自有品牌及“品利”橄榄油等合作品牌,通过线上线下全渠道的品牌推广,品牌影响力逐年提升,在消费者中树立了良好的品牌影响。在品牌影响力的驱动下,公司销售收入逐年增长,盈利能力日益增强。未来,根据经营战略规划以及市场需求变化,公司将不断开发并推出更多自有品牌产品,细化自有品牌的产品系列,推动公司持续稳定健康发展。

在进口乳品细分领域市场占有率较高的领先优势

经过在国内进口乳品市场的多年运营经验,公司开发了“德亚”自有乳品品牌,通过多年的品牌运营和全渠道营销,实现了销售收入的快速增长,在进口乳品细分领域市场占有率较高,品牌领先优势较为明显。根据尼尔森相关数据显示,德亚纯牛奶占2019年度进口纯牛奶市场份额12.0%;德亚酸奶占2019年度进口酸奶市场份额89.2%;德亚纯奶及德亚酸奶占2019年度进口纯奶和酸奶市场份额15.4%。公司在国内进口乳品市场具备领先的市场占有率。

线下线上全面覆盖的销售渠道优势

公司实施“紧跟新零售变化,布局全渠道”的渠道渗透策略,形成了以线下直销渠道、线下经销渠道、线上电商渠道等相结合的立体式营销渠道,实现了对各市场的全面覆盖。线下直销渠道覆盖了麦德龙、家乐福、大润发、沃尔玛、华润万家、永辉超市、百佳、苏果超市等国内外知名商超的约4,500家门店;线下经销渠道覆盖了约350多家活跃经销商所辖地区的中小型超市、便利店等网点;线上电商渠道覆盖了天猫、京东、盒马鲜生、苏宁易购、顺丰优选、7FRESH及各品牌网上自营旗舰店等主流电商销售平台。公司积极进行线上渠道建设,线上占比已超50%,特别是盒马鲜生、叮当买菜等新零售渠道增长迅速。通过布局全渠道销售网络,公司为消费者提供了多元化的消费体验,实现了线上和线下业务的均衡发展,特别是新零售等线上渠道的建设将为公司带来新的增长点。

渠道建设及品牌推广项目

本项目拟投资26,874.08万元,其中包含渠道建设费12,780.00万元、品牌推广费9,300万元、新品开发费3,231.11万元、办事处建设229.62万元以及铺底流动资金1,333.35万元。本项目将依托现有的渠道优势,进一步加大渠道建设力度。一方面,本项目将加强办事处建设,完善营销网络,提高销售管理效率,为收入增长提供更加完善的销售服务支持;另一方面,公司将持续加大渠道建设投入,加大商超渠道和电商渠道铺设力度,同时大力开拓便利店、即饮渠道等新通路,为公司产品搭建覆盖范围广、渗透力强的销售网络,建立良好的产品流通渠道生态系统。本项目的实施进一步完善公司营销网络体系,增强盈利能力,提升产品销售,提升公司市场占有率。

品渥物联网翻建生产及辅助用房项目

本项目拟投资15,000.00万元,其中包含建设投资14,000.00万元,设备投资1,000.00万元。本项目将在上海市松江区新建现代立体仓库、办公楼、设备辅助用房等,总建筑面积57,288.00平方米,建成后将成为集智能仓储、生产包装、分拣中心、客户体验中心、自检实验室等为一体的功能齐全、设施完备的综合工程。除了扩大仓储基础设施能力之外,公司还将加大产品创新能力的投入,建立产品研发中心、食品自检试验室,增强在产品开发、质量控制和用户体验方面的实力。本项目建成后,公司将结合国内消费者的需求,快速进行产品样品的小试,加快新品的开发进度,适时开发新产品来满足消费者对于不同口味的需求,达到丰富产品品类、提升公司持续创新能力的目的。

整体信息化建设项目

本项目计划投资5,722.30万元,其中硬件投资1,236.24万元、软件投资3,945.00万元、项目开发费282.00万元、预备费259.06万元。本项目将对现有的信息化管理系统进行升级和改造,通过各业务平台系统的整合实现协同,打通日常经营的各业务环节。本项目的实施一方面有利于内部资源的优化配置,优化现有业务流程,满足未来业务规模大幅扩张的要求;另一方面该项目以现有的SAP财务系统为核心,覆盖财务、采购、生产、销售、计划、仓储、物流、质量、产品研发、项目管理等供应链全流程,有助于公司快速整合市场信息,提高市场反应能力,巩固公司核心竞争力;此外,信息化水平的全面提升,有利于公司建立一套科学、可靠的决策体系,提高管理层决策的科学性。

自愿锁定股份

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

股利分配

在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

稳定股价措施

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。


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